一般会計
1,223億1,900万円
歳入内訳
科目 | 予算額 (千円) | 対前年度 増減費(%) |
---|---|---|
特別区税 | 63,668,944 | 11.8 |
地方譲与税 | 431,846 | 4.7 |
利子割交付金 | 202,615 | 10.2 |
配当割交付金 | 1,176,284 | 26.0 |
株式等譲渡所得割交付金 | 1,217,520 | 33.9 |
地方消費税交付金 | 9,738,549 | 3.3 |
環境性能割交付金 | 126,978 | 7.0 |
地方特例交付金 | 1,011,258 | 1992.0 |
特別区交付金 | 1,500,000 | 0.0 |
交通安全対策特別交付金 | 25,729 | -0.7 |
分担金及び負担金 | 668,982 | -23.7 |
使用料及び手数料 | 6,775,795 | 1.1 |
国庫支出金 | 13,419,460 | -11.5 |
都支出金 | 10,800,858 | 27.7 |
財産収入 | 2,235,631 | 18.7 |
寄附金 | 2,043,638 | 95.6 |
繰入金 | 2,890,908 | -27.2 |
繰越金 | 1,901,849 | 15.1 |
諸収入 | 2,482,156 | 3.9 |
合計 | 122,319,000 | 8.6 |
歳出内訳
科目 | 予算額 (千円) | 対前年度 増減費(%) |
---|---|---|
議会費 | 759,561 | 1.1 |
総務費 | 26,628,842 | 31.6 |
民生費 | 55,253,752 | 11.2 |
衛生費 | 4,504,380 | -11.8 |
環境費 | 6,166,703 | 5.9 |
産業経済費 | 2,761,769 | 25.5 |
土木費 | 10,899,818 | -27.9 |
教育費 | 14,113,318 | 14.8 |
公債費 | 708,588 | -25.4 |
諸支出金 | 122,269 | 131.6 |
予備費 | 400,000 | 0.0 |
合計 | 122,319,000 | 8.6 |
国民健康保険事業会計
270億4,521万5千円
歳入内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
国民健康保険料 | 8,091,810 |
使用料及び手数料 | 141 |
国庫支出金 | 1 |
都支出金 | 15,571,886 |
繰入金 | 3,128,184 |
繰越金 | 197,254 |
諸収入 | 55,939 |
合計 | 27,045,215 |
歳出内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
総務費 | 655,848 |
保険給付費 | 15,586,189 |
国民健康保険事業費納付金 | 10,369,926 |
保健事業費 | 171,849 |
諸支出金 | 207,420 |
予備費 | 53,983 |
合計 | 27,045,215 |
介護保険事業会計
175億5,053万7千円
歳入内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
保険料 | 4,356,221 |
使用料及び手数料 | 9 |
国庫支出金 | 3,286,701 |
支払基金交付金 | 4,447,026 |
都支出金 | 2,449,085 |
財産収入 | 2,233 |
繰入金 | 3,006,670 |
繰越金 | 1 |
諸収入 | 2,591 |
合計 | 17,550,537 |
歳出内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
総務費 | 787,158 |
保険給付費 | 15,896,532 |
地域支援事業費 | 664,389 |
基金積立金 | 22,233 |
予備費 | 100,000 |
諸支出金 | 80,225 |
合計 | 17,550,537 |
後期高齢者医療事業会計
66億6,750万3千円
歳入内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
後期高齢者医療保険料 | 4,206,508 |
使用料及び手数料 | 3 |
繰入金 | 2,380,560 |
繰越金 | 1 |
諸収入 | 80,431 |
合計 | 6,667,503 |
歳出内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
総務費 | 211,820 |
保険給付費 | 84,420 |
分担金及び負担金 | 6,261,693 |
諸支出金 | 18,534 |
予備費 | 91,036 |
合計 | 6,667,503 |
令和6年度 主な施策
予算額一覧
分野 | 主な事業 | 予算額 (千円) |
---|---|---|
A.子育て・教育・生涯学習 | 小中学校の給食費補助事業・学校給食のグレードアップ ・区立小中学校へ通う児童・生徒の給食費を全額補助 ・給食費単価をアップし、毎日の食材やメニューをさらに工夫&グレードアップ 未来の学校プロジェクト ・青山キャンパス(仮称)の建設工事 ・小中一貫教育校の基本計画 ・代々木中学校の基本設計 ・広尾中学校、松濤中学校の実施設計 ・スポーツセンター仮設校舎(仮称)の実施設計・建設工事 ・探究「シブヤ未来科」の開始 | 36,868,476 |
B.福祉 | 渋谷区りばぁさいど原宿(神宮前三丁目障がい者施設)オープン ・重症心身障がい児者や医療的ケアを必要とする身体障がい児者に対応する区内初の複合施設として令和6年12月オープン 障がい児者のための緊急時相談支援等事業 ・緊急時相談支援事業 ・障がい者支援アウトリーチ事業 | 43,544,340 |
C.健康・スポーツ | スポーツ・文化活動の地域密着型コミュニティーの創出 ・中学校部活動の地域移行に向けたモデル校の拡充 ・多種目・多世代が楽しめるスポーツ推進体制の強化 保健医療分野の充実 ・心のサポーター養成研修 ・ウィッグ購入等費用の助成 ・男性へのHPVワクチン接種費用の全額補助 | 45,111,193 |
D.防災・安全・環境・エネルギー | 迷惑路上飲酒ゼロ・安心安全なまちづくりの推進 ・迷惑路上飲酒自粛要請活動 ・ハロウィーン・年末年始警備 ・青色防犯灯付きパトロール車・徒歩によるパトロール 渋谷区防災アプリのリニューアル ・渋谷区防災アプリへのマイナンバー連携機能の実装 | 9,072,995 |
E.空間とコミュニティのデザイン | 千駄ヶ谷区民複合施設オープン ・あらゆる世代が集う親睦・交流を深められる施設として令和6年4月オープン 大山街道整備事業 ・歩行者中心のウォーカブルな道づくりを推進 玉川上水旧水路緑道再整備 ・地域共創型の緑道としての整備 ・笹塚・幡ヶ谷・大山町エリア工事着手 | 16,939,395 |
F.文化・エンタテイメント | 海外都市交流事業 ・アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市、ペルー共和国リマ市ミラフローレス区との姉妹都市協定締結 | 1,324,847 |
G.産業振興 | 地域経済活性化事業 ・デジタル地域通貨(ハチペイ)事業の拡充 | 2,832,132 |
H.区政運営のあり方 | ふるさと納税への対応 ・渋谷の魅力を体験する返礼品の追加開発 | 17,888,877 |
令和6年度各会計予算・予算説明書
令和6年度渋谷区各会計予算・渋谷区各会計予算説明書(PDF 3,746KB)
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財政課統括財政主査
電話 | 03-3463-1169 |
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