一般会計
923億9,500万円
歳入内訳
科目 | 予算額 (千円) | 対前年度 増減費(%) |
---|---|---|
特別区税 | 50,834,777 | 3.6 |
地方譲与税 | 407,202 | 7.4 |
利子割交付金 | 142,610 | 12.9 |
配当割交付金 | 733,698 | 19.9 |
株式等譲渡所得割交付金 | 471,378 | 11.0 |
地方消費税交付金 | 6,935,680 | -0.1 |
自動車取得税交付金 | 111,745 | -52.4 |
環境性能割交付金 | 39,471 | 皆増 |
地方特例交付金 | 55,954 | 7.4 |
特別区交付金 | 3,000,000 | 50.0 |
交通安全対策特別交付金 | 32,729 | -8.2 |
分担金及び負担金 | 1,015,360 | -8.5 |
使用料及び手数料 | 5,995,602 | 9.5 |
国庫支出金 | 12,513,886 | 4.9 |
都支出金 | 6,900,283 | 10.3 |
財産収入 | 718,685 | 12.0 |
寄附金 | 49,860 | -0.7 |
繰入金 | 0 | 皆減 |
繰越金 | 1,140,635 | -16.8 |
諸収入 | 1,295,445 | 24.5 |
合計 | 92,395,000 | -1.5 |
歳出内訳
科目 | 予算額 (千円) | 対前年度 増減費(%) |
---|---|---|
議会費 | 765,069 | -29.3 |
総務費 | 14,630,483 | -14.4 |
民生費 | 46,836,013 | 0.1 |
衛生費 | 4,313,339 | 11.8 |
環境費 | 4,462,491 | -0.6 |
産業経済費 | 838,105 | 5.5 |
土木費 | 8,477,225 | 7.5 |
教育費 | 9,938,739 | 3.3 |
公債費 | 1,782,331 | -5.7 |
諸支出金 | 151,205 | 259.3 |
予備費 | 200,000 | 0.0 |
合計 | 92,395,000 | -1.5 |
国民健康保険事業会計
235億250万4千円
歳入内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
国民健康保険料 | 7,750,983 |
使用料及び手数料 | 138 |
国庫支出金 | 9,301 |
都支出金 | 13,312,665 |
繰入金 | 2,159,727 |
繰越金 | 251,174 |
諸収入 | 18,516 |
合計 | 23,502,504 |
歳出内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
総務費 | 532,699 |
保険給付費 | 13,341,695 |
国民健康保険事業費納付金 | 9,356,700 |
保健事業費 | 176,095 |
諸支出金 | 48,403 |
予備費 | 46,912 |
合計 | 23,502,504 |
介護保険事業会計
155億9,058万1千円
歳入内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
保険料 | 3,414,523 |
使用料及び手数料 | 7 |
国庫支出金 | 3,016,471 |
支払基金交付金 | 3,746,761 |
都支出金 | 2,117,556 |
財産収入 | 397 |
繰入金 | 2,596,927 |
繰越金 | 695,700 |
諸収入 | 2,239 |
合計 | 15,590,581 |
歳出内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
総務費 | 577,947 |
保険給付費 | 13,226,091 |
地域支援事業費 | 982,733 |
基金積立金 | 696,097 |
予備費 | 100,000 |
諸支出金 | 7,713 |
合計 | 15,590,581 |
後期高齢者医療事業会計
55億9,806万8千円
歳入内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
後期高齢者医療保険料 | 3,439,235 |
使用料及び手数料 | 15 |
繰入金 | 2,033,814 |
繰越金 | 3,317 |
諸収入 | 121,687 |
合計 | 5,598,068 |
歳出内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
総務費 | 130,500 |
保険給付費 | 73,570 |
分担金及び負担金 | 5,225,240 |
保健事業費 | 82,807 |
諸支出金 | 10,816 |
予備費 | 75,135 |
合計 | 5,598,068 |
令和元年度分野別予算
予算額一覧
分野 | 主な事業 | 予算額 (千円) |
---|---|---|
子育て・教育・生涯学習 | ≪子育て支援≫ ・渋谷区子育てネウボラ (妊婦に対する全数面接実施、育児パッケージ配付、子育て支援拠点施設の整備) ・渋谷区こどもテーブル(世代を超えた交流ができる「景丘の家」オープン) ・保育園の新規開設等による待機児童対策 ≪小学校・中学校・幼稚園運営≫ ・区立全小中学校のコミュニティ・スクール化 ・放課後クラブにおけるクラブ事業の充実 | 30,156,608 |
福祉 | ≪高齢者福祉≫ ・渋谷生涯活躍ネットワーク・シブカツの開設 ・特別養護老人ホーム整備 ≪障がい者福祉≫ ・障がい者就労支援・雇用拡大事業(超短時間労働「ショートタイムジョブ」の導入支援など) ・障がい者福祉複合施設の整備 ≪生活困窮者支援≫ ・生活保護受給中の子どもの学習支援事業 ≪バリアフリー≫ ・渋谷駅周辺小規模施設(店舗)に対するバリアフリー化推進助成 | 36,327,965 |
健康・スポーツ | ≪区民の健康増進≫ ・データヘルス計画に基づく事業(受診行動適正化事業など) ≪東京オリンピック・パラリンピック推進事業≫ ・オリンピック・パラリンピック競技リアル観戦事業の拡充 ・文化プログラムの拡充 ・区独自ボランティア制度(発掘・登録・研修) ≪社会体育活動推進≫ ・スポーツアコード渋谷(仮称)設立・運営支援 ・障がい者スポーツ体験教室の実施 | 38,508,485 |
防災・安全・環境・エネルギー | ≪安全・安心でやさしいまちづくり推進≫ ・防犯カメラの設置拡充(増設415台、累計911台) ≪快適な生活環境の整備≫ ・公共の場所等の全面禁煙化に伴う路上および公園等の喫煙対策 ≪環境と共生する持続可能な都市の実現≫ ・本町地区防災都市づくりグランドデザインの策定 | 6,020,545 |
空間とコミュニティのデザイン | ≪まちづくり推進≫ ・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた公共サインの整備 ・西参道プロジェクト(首都高速道路高架下の利活用に向けた検討) | 9,089,011 |
文化・エンタテイメント | ≪文化・芸術≫ ・新・渋谷公会堂の開設 ≪国際交流≫ ・青少年のシリコンバレー、フィンランド、中国派遣研修 | 1,065,620 |
産業振興 | ≪地域産業振興≫ ・商店街などへのキャッシュレス決済導入促進事業 | 837,827 |
区政運営のあり方 | ・区議会のICT化 | 15,080,092 |
お問い合わせ
財政課統括財政主査
電話 | 03-3463-1169 |
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FAX | 03-5458-4921 |