一般会計
歳入 1,299億7,898万6千円
歳入内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
---|---|---|---|
特別区税 | 57,915,258 | 44.6 | 4.8 |
国庫支出金 | 24,120,112 | 18.6 | -35.9 |
地方消費税交付金 | 8,760,032 | 6.7 | 8.5 |
都支出金 | 8,670,607 | 6.7 | -14.8 |
繰越金 | 8,344,196 | 6.4 | -0.6 |
使用料及び手数料 | 6,017,524 | 4.6 | 2.3 |
特別区交付金 | 5,674,616 | 4.4 | 73.5 |
財産収入 | 2,836,774 | 2.2 | 153.3 |
繰入金 | 1,700,000 | 1.3 | -15.0 |
その他 | 5,939,867 | 4.5 | 25.9 |
合計 | 129,978,986 | 100 | -4.8 |
歳出 1,135億6,718万1千円
歳出内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
---|---|---|---|
民生費 | 48,136,424 | 42.4 | -1.9 |
総務費 | 22,063,705 | 19.4 | -43.2 |
教育費 | 10,600,175 | 9.3 | -9.0 |
衛生費 | 9,612,905 | 8.5 | 81.5 |
土木費 | 7,933,844 | 7.0 | -26.2 |
環境費 | 4,910,902 | 4.3 | 6.3 |
その他 | 10,309,226 | 9.1 | 29.3 |
合計 | 113,567,181 | 100 | -11.4 |
国民健康保険事業会計
歳入 242億3,934万8千円
歳入内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
---|---|---|---|
国民健康保険料 | 7,764,220 | 32.0 | 3.3 |
使用料及び手数料 | 176 | 0.0 | 3.5 |
国庫支出金 | 48,096 | 0.2 | -64.0 |
都支出金 | 13,870,048 | 57.2 | 4.6 |
繰入金 | 1,881,468 | 7.8 | -13.7 |
繰越金 | 600,000 | 2.5 | 87.9 |
諸収入 | 75,340 | 0.3 | -3.9 |
合計 | 24,239,348 | 100 | 3.2 |
歳出 236億3,933万1千円
歳出内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
---|---|---|---|
総務費 | 550,777 | 2.3 | -30.6 |
保険給付費 | 13,639,382 | 57.8 | 9.0 |
国民健康保険事業費納付金 | 9,036,240 | 38.2 | -2.4 |
保健事業費 | 147,743 | 0.6 | 4.2 |
諸支出金 | 265,189 | 1.1 | 46.7 |
合計 | 23,639,331 | 100 | 3.3 |
介護保険事業会計
歳入 161億3,608万4千円
歳入内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
---|---|---|---|
保険料 | 3,387,463 | 21.0 | -2.1 |
使用料及び手数料 | 13 | 0.0 | 44.4 |
国庫支出金 | 3,359,702 | 20.8 | 8.7 |
支払基金交付金 | 3,878,176 | 24.0 | 5.2 |
都支出金 | 2,187,570 | 13.6 | 5.6 |
財産収入 | 749 | 0.0 | -15.3 |
繰入金 | 2,466,332 | 15.3 | 3.6 |
繰越金 | 846,432 | 5.2 | 38.5 |
諸収入 | 9,647 | 0.1 | 175.7 |
合計 | 16,136,084 | 100 | 5.4 |
歳出 150億5,993万7千円
歳出内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
---|---|---|---|
総務費 | 476,907 | 3.2 | -0.7 |
保険給付費 | 13,717,147 | 91.0 | 4.4 |
地域支援事業費 | 839,347 | 5.6 | 4.3 |
基金積立金 | 749 | 0.0 | -15.2 |
諸支出金 | 25,787 | 0.2 | -15.3 |
合計 | 15,059,937 | 100 | 4.2 |
後期高齢者医療事業会計
歳入 55億8,130万6千円
歳入内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
---|---|---|---|
後期高齢者医療保険料 | 3,515,518 | 63.0 | 0.5 |
使用料及び手数料 | 4 | 0.0 | 0.0 |
繰入金 | 1,869,309 | 33.5 | -4.6 |
繰越金 | 48,132 | 0.9 | 50.4 |
諸収入 | 148,343 | 2.6 | 15.9 |
合計 | 5,581,306 | 100 | -0.7 |
歳出 55億3,014万1千円
歳出内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
---|---|---|---|
総務費 | 125,806 | 2.3 | -35.1 |
保険給付費 | 77,420 | 1.4 | 9.9 |
分担金及び負担金 | 5,239,183 | 94.7 | 0.4 |
保健事業費 | 76,419 | 1.4 | -1.6 |
諸支出金 | 11,313 | 0.2 | 11.2 |
合計 | 5,530,141 | 100 | -0.7 |
お問い合わせ
財政課統括財政主査
電話 | 03-3463-1169 |
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