渋谷区勢概要2024
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務備支出入収の86令和6年度後期高齢者医療事業会計予算(当  初)令和6年度分野別予算(歳入)                       (歳出)A子育て・教育・生涯学習分野B福祉分野C健康・スポーツ分野D防災・安全・環境・エネルギー分野43,544,340 193,282 25,074 381,929 8,174,150 4,434,557 7,619,094 659 20,557,207 15,230 663,023 1,480,135 45,111,193 3,506,587 30,173,399 9,048,063 1,398,297 984,847 9,072,995 851,320 482,092 470,339 1,045,450 4,424,816 235,386 1,563,592 E空間とコミュニティのデザイン分野F文化・エンタテイメント分野平和・国際都市渋谷推進事業文化芸術のための施策区の花・区の木・区の歌普及職員人件費G産業振興分野H区政運営1,324,847 90,504 1,097,584 607 136,152 2,832,132 387,707 51,888 2,187,143 400 204,994 17,888,877 4,047,227 1,231,649 4,310 1,462,089 338,284 109,881 745,058 528,395 3,774,232 5,647,752 科   目後期高齢者医療保険料金繰入諸そ他合   計分  野  別児童と女性のための施策青少年育成のための施策学校教育のための施策生涯学習のための施策職員人件費心身障がい者包括支援のための施策高齢者包括支援のための施策重層的支援のための施策心身障がい者のための施策高齢者のための施策生活の保障のための施策国民年金事務介護保険事業認知症支援のための施策その他の福祉施策職員人件費健康の保持と増進のための施策国民健康保険事業後期高齢者医療事業スポーツのための施策職員人件費防災のための施策安全・安心でやさしいまちづくり推進のための施策快適な生活環境の整備のための施策緑と水辺空間の創出のための施策環境を守るための施策都市施設整備のための施策職員人件費予算額千円4,206,508 2,380,560 80,431 4 構成比%63.1 35.7 1.2 0.0 6,667,503 100.0 金 額千円36,868,476 18,619,652 152,046 8,909,236 1,997,220 7,190,322 科   目総費保険給付費分担金及び負担金諸金費予合   計分  野  別都市基盤整備のための施策区民施設等総合的な住宅政策定住のための施策人々がつどい憩う空間づくりのための施策交通円滑化のための施策交通安全のための施策まちづくり情報発信のための施策職員人件費創業支援のための施策観光振興のための施策中小企業のための施策消費者のための施策職員人件費一般行政事務財務事務統計事務税務事務戸籍住民記録事務選挙執行事務庁舎管理オウンドメディア戦略推進のための施策質の高い行政サービスの推進のための施策職員人件費合     計予算額千円211,820 84,420 6,261,693 18,534 91,036 6,667,503 構成比%3.2 1.3 93.9 0.3 1.3 100.0 金 額千円16,939,395 5,227,838 8,118,317 1,311 774,796 23,973 103,685 176,288 30,941 2,482,246 173,582,255

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