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平成30年度決算のあらまし

このページでは、渋谷区の平成30年度の「決算のあらまし」をお知らせしています。

更新日

2023年3月17日

一般会計

歳入 1,069億3,210万6千円

歳入内訳

科目

決算金額

(千円)

構成比

(%)

対前年度

増減比(%)

特別区税

52,599,024

49.2

5.4

繰越金

11,559,354

10.8

21.5

国庫支出金

11,195,426

10.5

-3.7

地方消費税交付金

7,467,762

7.0

-14.7

特別区交付金

7,356,501

6.9

74.5

都支出金

6,031,052

5.6

-14.3

使用料及び手数料

5,552,379

5.2

-2.3

その他

5,170,608

4.8

-37.5

合計

106,932,106

100.0

1.9

歳出 963億9,004万6千円

歳出内訳

科目

決算金額

(千円)

構成比

(%)

対前年度

増減比(%)

民生費

42,863,732

44.5

-9.4

総務費

24,601,871

25.5

34.5

教育費

9,444,344

9.8

7.7

土木費

7,560,413

7.8

-1.2

環境費

4,385,018

4.6

0.7

衛生費

3,556,383

3.7

5.7

その他

3,978,285

4.1

7.5

合計

96,390,046

100.0

3.2

国民健康保険事業会計

歳入 241億4,593万6千円

歳入内訳

科目

決算金額

(千円)

構成比

(%)

対前年度

増減比(%)

国民健康保険料

7,885,218

32.7

0.4

使用料及び手数料

176

0.0

4.8

国庫支出金

79

0.0

-100.0

療養給付費等交付金

0

0.0

皆減

前期高齢者交付金

0

0.0

皆減

都支出金

13,169,139

54.5

779.4

共同事業費交付金

0

0.0

皆減

繰入金

2,503,224

10.4

17.3

繰越金

533,290

2.2

6.7

諸収入

54,810

0.2

144.7

合計

24,145,936

100.0

-9.8

歳出 236億4,593万6千円

歳出内訳

科目

決算金額

(千円)

構成比

(%)

対前年度

増減比(%)

総務費

503,084

2.1

-15.2

保険給付費

12,957,455

54.8

-3.2

後期高齢者支援金等

0

0.0

皆減

国民健康保険事業費納付金

9,594,618

40.6

皆増

前期高齢者納付金等

0

0.0

皆減

老人保健拠出金

0

0.0

皆減

介護納付金

0

0.0

皆減

共同事業拠出金

0

0.0

皆減

保健事業費

146,236

0.6

5.4

諸支出金

444,543

1.9

131.4

合計

23,645,936

100.0

-9.9

介護保険事業会計

歳入 147億8,545万9千円

歳入内訳

科目

決算金額

(千円)

構成比

(%)

対前年度

増減比(%)

保険料

3,537,904

23.9

8.4

使用料及び手数料

11

0.0

37.5

国庫支出金

2,875,798

19.5

5.0

支払基金交付金

3,514,928

23.8

0.6

都支出金

1,956,879

13.2

2.2

財産収入

274

0.0

-7.7

繰入金

2,211,311

15.0

-3.7

繰越金

686,389

4.6

19.7

諸収入

1,965

0.0

-54.0

合計

14,785,459

100.0

3.5

歳出 137億4,512万円

歳出内訳

科目

決算金額

(千円)

構成比

(%)

対前年度

増減比(%)

総務費

519,835

3.8

-19.7

保険給付費

12,349,167

89.8

2.8

地域支援事業費

853,592

6.2

1.5

基金積立金

274

0.0

-7.7

諸支出金

22,252

0.2

-76.3

合計

13,745,120

100.0

1.1

後期高齢者医療事業会計

歳入 53億9,011万8千円

歳入内訳

科目

決算金額

(千円)

構成比

(%)

対前年度

増減比(%)

後期高齢者医療保険料

3,354,682

62.2

5.8

使用料及び手数料

10

0.0

25.0

繰入金

1,847,596

34.3

3.1

繰越金

44,170

0.8

-44.8

諸収入

134,777

2.5

1.2

国庫支出金

8,883

0.2

合計

5,390,118

100.0

4.2

歳出 53億4,747万5千円

歳出内訳

科目

決算金額

(千円)

構成比

(%)

対前年度

増減比(%)

総務費

106,107

2.0

-24.7

保険給付費

72,660

1.4

-0.2

分担金及び負担金

5,086,444

95.1

5.2

保健事業費

75,272

1.4

1.5

諸支出金

6,992

0.1

4.7

合計

5,347,475

100.0

4.2

お問い合わせ

財政課統括財政主査

電話

03-3463-1169

FAX

03-5458-4921