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令和4年度決算のあらまし

このページでは、渋谷区の令和4年度の「決算のあらまし」をお知らせしています。

更新日

2023年11月13日

一般会計

歳入 1,366億4,479万円

歳入内訳

科目

決算額

(千円)

構成比

(%)

対前年度

増減比(%)

特別区税

61,228,657

44.8

5.7

国庫支出金

20,656,207

15.1

-14.4

繰越金

16,411,804

12.0

96.7

都支出金

9,572,256

7.0

10.4

地方消費税交付金

9,445,708

6.9

7.8

使用料及び手数料

6,669,184

4.9

10.8

特別区交付金

4,178,683

3.1

-26.4

諸収入

2,244,877

1.6

45.0

財産収入

1,727,075

1.3

‐39.1

その他

4,510,339

3.3

‐26.0

合計

136,644,790

100

5.1

歳出 1,231億1,950万5千円

歳出内訳

科目

決算金額

(千円)

構成比

(%)

対前年度

増減比(%)

民生費

48,653,550

39.5

1.1

総務費

25,268,098

20.5

14.5

土木費

10,687,783

8.7

34.7

教育費

10,485,882

8.5

-1.1

衛生費

7,452,140

6.1

-22.5

環境費

5,178,743

4.2

5.5

その他

15,393,309

12.5

49.3

合計

123,119,505

100

8.4

国民健康保険事業会計

歳入 245億7,831万円

歳入内訳

科目

決算金額

(千円)

構成比

(%)

対前年度

増減比(%)

国民健康保険料

7,782,548

31.7

0.2

使用料及び手数料

186

0.0

5.7

国庫支出金

67

0.0

-99.9

都支出金

13,802,515

56.1

-0.5

繰入金

2,329,866

9.5

23.8

繰越金

600,017

2.4

0.0

諸収入

63,111

0.3

-16.2

合計

24,578,310

100

1.4

歳出 240億7,831万円

歳出内訳

科目

決算金額

(千円)

構成比

(%)

対前年度

増減比(%)

総務費

532,395

2.2

‐3.3

保険給付費

13,555,902

56.3

‐0.6

国民健康保険事業費納付金

9,623,757

40.0

6.5

保健事業費

141,381

0.6

‐4.3

諸支出金

224,875

0.9

‐15.2

合計

24,078,310

100

1.9

介護保険事業会計

歳入 165億9,603万6千円

歳入内訳

科目

決算金額

(千円)

構成比

(%)

対前年度

増減比(%)

保険料

3,406,644

20.5

0.6

使用料及び手数料

7

0.0

-46.2

国庫支出金

3,399,345

20.5

1.2

支払基金交付金

3,913,426

23.6

0.9

都支出金

2,205,414

13.3

0.8

財産収入

1,316

0.0

75.7

繰入金

2,591,554

15.6

5.1

繰越金

1,076,148

6.5

27.1

諸収入

2,182

0.0

-77.4

合計

16,596,036

100

2.9

歳出 163億2,008万5千円

歳出内訳

科目

決算金額

(千円)

構成比

(%)

対前年度

増減比(%)

総務費

491,811

3.0

3.1

保険給付費

13,994,496

85.8

2.0

地域支援事業費

884,457

5.4

5.4

基金積立金

873,851

5.3

著増

諸支出金

75,470

0.5

192.7

合計

16,320,085

100

8.4

後期高齢者医療事業会計

歳入 60億8,837万5千円

歳入内訳

科目

決算金額

(千円)

構成比

(%)

対前年度

増減比(%)

後期高齢者医療保険料

3,887,190

63.9

10.6

使用料及び手数料

7

0.0

75.0

繰入金

1,968,652

32.3

5.3

繰越金

51,166

0.8

6.3

諸収入

181,360

3.0

22.3

合計

6,088,375

100

9.1

歳出 60億7,113万2千円

歳出内訳

科目

決算金額

(千円)

構成比

(%)

対前年度

増減比(%)

総務費

131,047

2.2

4.2

保険給付費

80,780

1.3

4.3

分担金及び負担金

5,769,019

95.0

10.1

保健事業費

80,852

1.3

5.8

諸支出金

9,434

0.2

-16.6

合計

6,071,132

100

9.8

お問い合わせ

財政課統括財政主査

電話

03-3463-1169

FAX

03-5458-4921